Faktúry
Číslo |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
Hodnota |
DFB0158/19
|
Slovak Telekom, a.s. |
10.5.2019 |
12,89 EUR s DPH |
DFB0157/19
|
Slovak Telekom, a.s. |
9.5.2019 |
62,75 EUR s DPH |
DFB0153/19
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
6.5.2019 |
148,39 EUR s DPH |
DFB0154/19
|
MAGNA E.A. s.r.o. |
6.5.2019 |
699,29 EUR s DPH |
DFB0155/19
|
Mabonex |
6.5.2019 |
496,90 EUR s DPH |
DFB0156/19
|
Mabonex |
6.5.2019 |
127,66 EUR s DPH |
DFB0152/19
|
Penam Slovakia , a.s. |
6.5.2019 |
246,30 EUR s DPH |
DFB0148/19
|
Mabonex |
6.5.2019 |
760,08 EUR s DPH |
DFB0149/19
|
Mabonex |
6.5.2019 |
211,52 EUR s DPH |
DFB0150/19
|
AQUA-Kubiš s.r.o. |
6.5.2019 |
119,52 EUR s DPH |
DFB0151/19
|
Miroslav Súrovský |
6.5.2019 |
90,00 EUR s DPH |
DFB0147/19
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
6.5.2019 |
289,14 EUR s DPH |
DFB0141/19
|
HÔRKA s.r.o. |
6.5.2019 |
350,38 EUR s DPH |
DFB0142/19
|
HÔRKA s.r.o. |
6.5.2019 |
417,62 EUR s DPH |
DFB0143/19
|
PRAD s.r.o. |
6.5.2019 |
218,56 EUR s DPH |
DFB0144/19
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
6.5.2019 |
55,20 EUR s DPH |
DFB0140/19
|
BOZPO s.r.o. |
6.5.2019 |
216,00 EUR s DPH |
DFB0145/19
|
Slov. plyn. priemysel |
6.5.2019 |
1 394,00 EUR s DPH |
DFB0139/19
|
PYROSERVIS a.s. |
30.4.2019 |
209,22 EUR s DPH |
DFB0146/19
|
VÝŤAHY ZEVA spol. s.r.o. |
6.5.2019 |
78,00 EUR s DPH |