Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0158/19 Slovak Telekom, a.s. 10.5.2019 12,89 EUR s DPH
DFB0157/19 Slovak Telekom, a.s. 9.5.2019 62,75 EUR s DPH
DFB0153/19 Bidfood Slovakia s.r.o. 6.5.2019 148,39 EUR s DPH
DFB0154/19 MAGNA E.A. s.r.o. 6.5.2019 699,29 EUR s DPH
DFB0155/19 Mabonex 6.5.2019 496,90 EUR s DPH
DFB0156/19 Mabonex 6.5.2019 127,66 EUR s DPH
DFB0152/19 Penam Slovakia , a.s. 6.5.2019 246,30 EUR s DPH
DFB0148/19 Mabonex 6.5.2019 760,08 EUR s DPH
DFB0149/19 Mabonex 6.5.2019 211,52 EUR s DPH
DFB0150/19 AQUA-Kubiš s.r.o. 6.5.2019 119,52 EUR s DPH
DFB0151/19 Miroslav Súrovský 6.5.2019 90,00 EUR s DPH
DFB0147/19 Bidfood Slovakia s.r.o. 6.5.2019 289,14 EUR s DPH
DFB0141/19 HÔRKA s.r.o. 6.5.2019 350,38 EUR s DPH
DFB0142/19 HÔRKA s.r.o. 6.5.2019 417,62 EUR s DPH
DFB0143/19 PRAD s.r.o. 6.5.2019 218,56 EUR s DPH
DFB0144/19 osobnyudaj.sk, s.r.o. 6.5.2019 55,20 EUR s DPH
DFB0140/19 BOZPO s.r.o. 6.5.2019 216,00 EUR s DPH
DFB0145/19 Slov. plyn. priemysel 6.5.2019 1 394,00 EUR s DPH
DFB0139/19 PYROSERVIS a.s. 30.4.2019 209,22 EUR s DPH
DFB0146/19 VÝŤAHY ZEVA spol. s.r.o. 6.5.2019 78,00 EUR s DPH