Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0245/18 MAGNA E.A. s.r.o. 11.7.2018 345,43 EUR s DPH
DFB0246/18 Slovak Telekom, a.s. 11.7.2018 55,98 EUR s DPH
DFB0247/18 DEMIFOOD spol. s r.o. 11.7.2018 356,22 EUR s DPH
DFB0248/18 Mabonex 11.7.2018 257,72 EUR s DPH
DFB0249/18 Mabonex 11.7.2018 168,92 EUR s DPH
DFB0250/18 INTA s.r.o. 11.7.2018 32,40 EUR s DPH
DFB0251/18 Falc-Com s.r.o. 11.7.2018 132,00 EUR s DPH
DFB0252/18 Technické služby 11.7.2018 161,17 EUR s DPH
DFB0242/18 Mabonex 6.7.2018 146,64 EUR s DPH
DFB0243/18 DEMIFOOD spol. s r.o. 6.7.2018 186,58 EUR s DPH
DFB0244/18 Mabonex 6.7.2018 585,01 EUR s DPH
DFB0238/18 BOZPO s.r.o. 3.7.2018 216,00 EUR s DPH
DFB0239/18 DEMIFOOD spol. s r.o. 4.7.2018 235,79 EUR s DPH
DFB0240/18 Penam Slovakia , a.s. 4.7.2018 270,91 EUR s DPH
DFB0241/18 Up Slovensko s.r.o. 4.7.2018 1 259,87 EUR s DPH
DFB0206/18 Slov. plyn. priemysel 12.6.2018 -42,94 EUR s DPH
DFB0234/18 Asociácia supervízorov a soc. poradcov 29.6.2018 129,78 EUR s DPH
DFB0235/18 MAGNA E.A. s.r.o. 2.7.2018 555,89 EUR s DPH
DFB0236/18 Slov. plyn. priemysel 2.7.2018 828,00 EUR s DPH
DFB0237/18 osobnyudaj.sk, s.r.o. 2.7.2018 55,20 EUR s DPH