Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
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DFB0495/18 | DZURIEL s.r.o. | 13.12.2018 | 120,00 EUR s DPH |
DFB0489/18 | Slov. plyn. priemysel | 12.12.2018 | 203,19 EUR s DPH |
DFB0490/18 | INTA s.r.o. | 12.12.2018 | 24,30 EUR s DPH |
DFB0491/18 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 12.12.2018 | 589,57 EUR s DPH |
DFB0488/18 | LEON global s.r.o. | 11.12.2018 | 1 214,42 EUR s DPH |
DFB0482/18 | Bc.Erika Šutá, dipl.a.h.e. | 11.12.2018 | 125,00 EUR s DPH |
DFB0483/18 | Perlička SK s.r.o. | 11.12.2018 | 644,60 EUR s DPH |
DFB0484/18 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 11.12.2018 | 16,67 EUR s DPH |
DFB0485/18 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 11.12.2018 | 225,33 EUR s DPH |
DFB0486/18 | Mabonex | 11.12.2018 | 375,72 EUR s DPH |
DFB0487/18 | Mabonex | 11.12.2018 | 3 614,44 EUR s DPH |
DFB0476/18 | Miroslav Súrovský | 11.12.2018 | 80,00 EUR s DPH |
DFB0477/18 | Slovak Telekom, a.s. | 11.12.2018 | 16,63 EUR s DPH |
DFB0478/18 | Slovak Telekom, a.s. | 11.12.2018 | 1,52 EUR s DPH |
DFB0479/18 | Slovak Telekom, a.s. | 11.12.2018 | 56,16 EUR s DPH |
DFB0480/18 | MAGNA E.A. s.r.o. | 11.12.2018 | 429,13 EUR s DPH |
DFB0481/18 | Jozef Vido | 11.12.2018 | 225,00 EUR s DPH |
DFB0473/18 | Penam Slovakia , a.s. | 5.12.2018 | 311,17 EUR s DPH |
DFB0474/18 | KONEX MEDIK s.r.o. | 5.12.2018 | 251,77 EUR s DPH |
DFB0475/18 | BOZPO s.r.o. | 6.12.2018 | 216,00 EUR s DPH |