Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0446/19 RM GastroJAZ s.r.o. 13.11.2019 409,92 EUR s DPH
DFB0447/19 LUDOPRINT Peter Macko 13.11.2019 316,69 EUR s DPH
DFB0448/19 Opravovňa-Pneuservis MP-Car Marcel Petrík 13.11.2019 393,60 EUR s DPH
DFB0449/19 A3 s.r.o. 13.11.2019 919,91 EUR s DPH
DFB0450/19 PRAD s.r.o. 13.11.2019 304,79 EUR s DPH
DFB0442/19 Slovak Telekom, a.s. 8.11.2019 98,98 EUR s DPH
DFB0443/19 DzuriEL - SAT, Ing.Rastislav Dzurák 11.11.2019 146,00 EUR s DPH
DFB0444/19 Insekta služby DDD 11.11.2019 156,00 EUR s DPH
DFB0440/19 Slovak Telekom, a.s. 7.11.2019 163,78 EUR s DPH
DFB0439/19 Slovak Telekom, a.s. 7.11.2019 61,79 EUR s DPH
DFB0441/19 PRAD s.r.o. 7.11.2019 638,62 EUR s DPH
DFB0438/19 Mabonex 7.11.2019 180,12 EUR s DPH
DFB0436/19 Penam Slovakia , a.s. 7.11.2019 363,03 EUR s DPH
DFB0435/19 Bidfood Slovakia s.r.o. 7.11.2019 67,07 EUR s DPH
DFB0437/19 Ilavský Jakub 7.11.2019 716,87 EUR s DPH
DFB0434/19 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 6.11.2019 621,30 EUR s DPH
DFB0433/19 Mudr.Renáta Raclavská 6.11.2019 24,00 EUR s DPH
DFB0431/19 MAGNA E.A. s.r.o. 6.11.2019 699,29 EUR s DPH
DFB0432/19 VÝŤAHY ZEVA spol. s.r.o. 6.11.2019 78,00 EUR s DPH
DFB0430/19 Slov. plyn. priemysel 6.11.2019 3 143,00 EUR s DPH