Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0141/12 BONMAX,s.r.o. Elektro 27.4.2012 118,19 EUR s DPH
DFB0136/12 PRAD 27.4.2012 500,95 EUR s DPH
DFB0129/12 PRAD 23.4.2012 128,87 EUR s DPH
DFB0130/12 Technické služby 23.4.2012 271,29 EUR s DPH
DFB0131/12 Mária Vidličková VK MOBIL 23.4.2012 33,50 EUR s DPH
DFB0132/12 DEMIFOOD veľkosklad potr. 24.4.2012 269,54 EUR s DPH
DFB0133/12 COOP Trenpek spol. s r.o. 24.4.2012 202,91 EUR s DPH
DFB0134/12 Kučera obch.tech.servis 24.4.2012 148,68 EUR s DPH
DFB0135/12 MABONEX SLOVAKIA 27.4.2012 484,28 EUR s DPH
DFB0122/12 COOP Trenpek spol. s r.o. 13.4.2012 178,68 EUR s DPH
DFB0123/12 MABONEX SLOVAKIA 16.4.2012 738,32 EUR s DPH
DFB0124/12 Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba 16.4.2012 349,39 EUR s DPH
DFB0125/12 Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba 16.4.2012 137,74 EUR s DPH
DFB0126/12 Agronovaz a.s. 23.4.2012 54,00 EUR s DPH
DFB0127/12 Urbánek-mäso-lahôdky, s.r.o. 23.4.2012 160,79 EUR s DPH
DFB0128/12 MABONEX SLOVAKIA 23.4.2012 873,90 EUR s DPH
DFB0120/12 Slovak Telecom a.s. 11.4.2012 60,18 EUR s DPH
DFB0121/12 Ryba Žilina spol. s.r.o. 13.4.2012 83,10 EUR s DPH
DFB0114/12 PRAD 10.4.2012 510,88 EUR s DPH
DFB0115/12 Veľkopek a.s. 10.4.2012 118,08 EUR s DPH